湘潭县红十字会2019年预算公开

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  一、单位基本情况

  湘潭县红十字会为副科级群团机构,核定全额拨款事业编制6名。实有在职人员6人,均为财政统发人员,无公车。

  二、主要工作职能

  (一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

  (二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

  (三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

  (四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

  (五)参加国际人道主义救援工作;

  (六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

  (七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

  (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

  (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;

  (十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  三、部门公共预算收支情况

  部门收入预算105.51万元,其中本级财政补助收入105.51万元,纳入预算管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转收入0万元。

  部门支出预算105.51万元,其中:预算拨款安排支出105.51万元,纳入预算管理的非税收入安排支出0万元,上级补助收入安排支出0万元,其他资金(含上年结转收入)安排支出 0万元。

  (一)基本支出情况

  人员支出:工资福利支出62.38万元,一般商品和服务支出12.98万,对个人和家庭的补助支出0.15万元,总计75.51万元。

  (二)“三公”经费情况

  县红十字会于2019年“三公”经费预算安排1.5万元。

  (三)项目支出情况

  “三救三献”专项经费30万元,主要用于加强宣传,宏扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,逐步提高红十字会的公信力。保护人的生命和健康,发扬人道主义精神,促进和平进步事业。致力于动员社会力量,改善最易受损害群体境况,协助政府履行人道领域的国际承诺。参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献。

  四、部门政府性基金预算收支情况

  无

  五、非税收入情况

  无

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

收  入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

105.51

一、本年支出

105.51

经费拨款

105.51

(一)一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

105.51

二、结转下年

收 入 总计

105.51

支 出 总 计

105.51

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

  一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2081601

行政运行

75.51

75.51

2081699

其他红十字事业支出

30

30

合    计

105.51

75.51

30

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

2081601

工资福利性支出

62.38

62.38

2081601

一般商品和服务支出

12.98

12.98

2081601

对个人和家庭的补助支出

0.15

0.15

合  计

75.51

75.51

75.51

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.5

1.5

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

我单位无此项指标

合计

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

  部门收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

105.51

一、本年支出

105.51

经费拨款

105.51

(一)一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

四、上级补助收入

(五)科学技术支出

五、其他收入

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

105.51

二、结转下年

收入总计

105.51

支 出 总 计

105.51

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

  部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2081601

行政运行

75.51

75.51

75.51

2081699

其他红十字事业支出

30

30

30

合计

105.51

105.51

105.51

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

  部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2081601

行政运行

75.51

75.51

2081699

其他红十字事业支出

30

30

105.51

105.51

105.51

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